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Los presupuestos del PP en la Diputación “sin inversión, sin ideas, sin proyecto”

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Los presupuestos del PP en la Diputación “sin inversión, sin ideas, sin proyecto”
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COMUNICACIÓN GRUPO GANEMOS SALAMANCA EN LA DIPUTACIÓN


INTERVENCIÓN GANEMOS SALAMANCA. PRESUPUESTOS PROVINCIALES 2019

  • Los presupuestos del PP en la Diputación “sin inversión, sin ideas, sin proyecto”

1ª intervención. Crítica del presupuesto del PP

El equipo de gobierno del PP ha presentado unos presupuestos de 2019 de “corta y pega” respecto los del año anterior, en el que se propone la reducción de la inversión en un 18,43% respecto el año anterior, aunque sea prevea un aumento de los ingresos por el incremento de las aportaciones del Estado.

Ganemos no comprende esta reducción de la inversión si no es debida a que para el PP los presupuestos no son más que papel mojado, o un trámite administrativo de un documento que no refleja la realidad contable ni política de la actividad política desarrollada, habida cuenta de las numerosas modificaciones presupuestarias que se vienen realizando, modificando de forma muy sustancial el presupuesto inicial, lo que demuestra una clara falta de planificación y transparencia.

Este año 2019 además, el gobierno del PP demuestra una vez más su absoluta falta de ideas y proyecto político, habida cuenta que las únicas novedades que se presentan son, precisamente, propuestas presentadas por la oposición y el grupo Ganemos Salamanca al pleno de la Diputación en los últimos años.

Así, la principal novedad es una partida de 100.000€ destinada a cofinanciar el programa “Rehabitare” de subvenciones a municipios para la rehabilitación de viviendas públicas y la promoción de alquileres asequibles que lleva a cabo la Junta de Castilla y León. Exactamente la misma propuesta que hizo el diputado de la agrupación municipalista en el pleno de 25 de noviembre de 2016 y que, año tras año, ha venido proponiendo con motivo de los presupuestos, mediante una enmienda por valor de 1 millón de euros para dicha finalidad. El gobierno del PP en comisión ha reconocido que lleva “varios meses” negociando el acuerdo con el consejero, cuando en los presupuestos de 2016, 2017 y 2018 rechazó la propuesta aduciendo distintos argumentos, que demuestran su falta de coherencia y nula credibilidad.

De igual modo, el PP ha incluido una nueva dotación presupuestaria sobre el agua de 100.000€ “vacía y sin contenido”, destinada, en teoría, a un estudio sobre el ciclo del agua, pero sin que el propio gobierno sepa en realidad a qué lo va a dedicar. Una propuesta que proviene, nuevamente, de la oposición en la Diputación… y del grupo Ganemos, en el pleno de 29 de octubre de 2018 y enfocada directamente al apoyo a los municipios con la depuración de las aguas residuales y, posteriormente ampliando a la mejora de la red de abastecimiento y que nuevamente nuestro grupo lleva años presentando enmiendas por valor de 1,5 millones de euros, para ambas políticas del ciclo del agua.

Finalmente, el grupo Ganemos es el único grupo de la oposición que en todos estos años ha presentado un conjunto de enmiendas presupuestarias rigurosas, manteniendo el equilibrio presupuestario y por valor de más de 25 millones de euros, lo que supone un verdadero proyecto político para la Diputación y los municipios de la provincia de Salamanca y que, en 2018, recabaron el apoyo del resto de la oposición, del grupo Ciudadanos y del Grupo Socialista.

Este año, nuevamente, nuestro grupo actualizará las bases del proyecto de cambio, incorporando las propuestas y soluciones a los problemas advertidos en este último año, volviendo a presentar de forma legal procedente una enmienda general al presupuesto de la Diputación, una vez que se demuestra que el gobierno del PP no lo tiene.

 

2ª intervención: PROYECTO ALTERNATIVO

Frente a la falta de proyecto del PP para la provincia, nuestro grupo presenta un proyecto económico alternativo, basado en el equilibrio presupuestario y conformado por todas las propuestas realizadas y apoyadas por nuestro grupo, de forma rigurosa, 13 enmiendas por valor de 15 millones de euros.

Proponemos 3 Bloques de Enmiendas. Buen gobierno, eficiencia, ahorros, inversión municipal y un proyecto económico alternativo y fundamentado en los ejes políticos de nuestra agrupación ciudadana: transparencia, participación, equidad entre los municipios, lucha contra la desigualdad y el despilfarro, invertir en derechos sociales, apostar por el empleo, la industrialización, el conocimiento y avanzar hacia la transición ecológica.

 

 

 

BLOQUE I. BUEN GOBIERNO, EFICIENCIA Y AHORROS

ENMIENDA Nº 1. Reducción del gasto corriente y gestión del patrimonio y los servicios
1º) Apartado de gasto de Personal:
De forma reiterada en los presupuestos de los últimos años, las consignaciones en gasto de personal son abultadamente superiores al gasto real previsto. En el ejercicio 2016, de los 32.634.687,50 € presupuestados de forma definitiva, únicamente se comprometieron 27.065.659,05 €. En el presupuesto de 2017 se consignaron créditos definitivos por importe de 32.849.191,58€ y únicamente se comprometieron 27.126.653,90 €. En el presupuesto de 2018 se consignaron créditos definitivos por importe de 33.759.160,60€ y a fecha de hoy se han comprometido únicamente gastos por 27.306.617,22€, más de 6 millones de euros de exceso.
El proyecto de presupuestos para 2019 prevé un gasto de 33.674.696,00€ para el capítulo I; aún teniendo en cuenta la previsión de subida de salarios y la Oferta de Empleo Público, estimamos que se producirá un desfase de más de 5.000.000 € a la baja.
La propuesta de este grupo es ajustar las previsiones de gasto a la realidad, reduciendo el gasto previsto en el Capítulo I en una cuantía de 5.000.000 euros, quedando aún un margen holgado para cubrir contingencias y reforzar servicios.

2º) Apartado de gastos corrientes en bienes y servicios:
Iguales divergencias encontramos en el capítulo 2, relativo a gastos corrientes en bienes y servicios. En 2016 se consignaron créditos por importe de 30.064.710,14€ de los que sólo se comprometieron 25.422.831,88€. En 2017 se consignaron créditos por importe de 32.265.638,03€ de los que sólo se comprometieron 27.370.435,97€. En 2018 los créditos definitivos alcanzaron los 35.457.023,93€, de los que sólo se han comprometido a estas fechas 28.384.625,13€. Entre los 32.716.785,00€ que se están presupuestando y los 28.384.625,13€ gastados este año, existe una diferencia de más de 4 millones de euros.
Se constata la posibilidad de una reducción general del gasto corriente presupuestado en el capítulo 2 que estimamos en 4.000.000€, tomando en consideración los servicios y políticas para los que se proyectan, que podría ser ampliada con una eficiente política de gasto corriente.
A dicha reducción general, derivada del nivel de gasto general, cabe añadir, al menos, otras dos minoraciones relativas a servicios que se están pagando a un precio más alto por no someterlos a la obligatoria licitación pública. Es el caso del suministro de energía eléctrica, en el que fácilmente podría obtenerse una baja de un 10% en una licitación, suponiendo un ahorro aproximado–respecto a lo presupuestado- de 78.000,00€; y es el caso del servicio de telecomunicaciones, con igual posibilidad de rebaja, que supondría un ahorro aproximado de 50.000,00€.
Cabe cuestionar también que esta Diputación tenga que asumir el pago del arrendamiento del edificio de la Filmoteca de Castilla y León, en lugar de la Comunidad Autónoma, gasto que supone 138.000,00€.
La aplicación presupuestaria prevista para “Estudios y trabajos técnicos depuración de aguas residuales. Ciclo del agua”, dotada con 100.000,00€, debe destinarse a los planes de depuración de aguas residuales y mejora de redes que más adelante proponemos.
De igual modo, teniendo en cuenta la multitud de convenios que se suscriben con la Universidad de Salamanca deberían ser justificación para disponer de sus aulas para procesos selectivos con un trato mucho más adecuado, no estando justificado un gasto para este fin de 30.000,00€
Como en años anteriores, planteamos una reducción del crédito destinado a atenciones protocolarias al 50% (60.000€).
La suma de las reducciones planteadas alcanza la cifra de 9.456.000,00€.
3º Gestión del patrimonio:
Volvemos a insistir en que debe gestionarse de una forma más adecuada el extenso patrimonio con el que cuenta la Diputación. No se justifica que la previsión de ingresos en este capítulo se realice a la baja. Una correcta planificación y gestión puede reportar un incremento mínimo de 1.000.000 euros anuales, que permitirían financiar más políticas sociales.
4º Ingresos de la Escuela de Tauromaquia:
Tal como venimos proponiendo, mientras se mantenga como servicio de esta Diputación la Escuela de Tauromaquia, se hace necesario incrementar el precio de matrícula y enseñanza, que estimamos debería reportar al menos 60.000€ más al año, para financiar una parte de su coste.

ENMIENDA Nº 2. Implantación de nuevos servicios.
Se propone la instauración de los servicios de:
• Servicio de supervisión de la contratación pública (160.000€)
• Servicio de inspección general de servicios (65.000€).
Con una previsión presupuestaria inicial de 225.000€ entre las distintas aplicaciones presupuestarias implicadas.
• Igualmente se plantea modificar el modelo de prestación del servicio de extinción de incendios, convirtiéndolo en un servicio de prestación directa, con personal funcionario, con una revisión de la distribución de parques y zonas de influencia, destinando el presupuesto previsto en las distintas líneas dispersas por el actual presupuesto a este fin.

ENMIENDA Nº 3. Plan participativo integral de RRHH
No cabe duda sobre la necesidad una reorganización de los recursos humanos con que cuenta esta Diputación. Para abordar dicha empresa hemos planteado en distintas ocasiones la conveniencia de utilizar un plan participativo que implique a la totalidad de la organización. La dotación económica precisa para su implementación es asumible, la estimamos en 50.000,00€.

ENMIENDA Nº 4. Subvenciones nominativas.
Respecto de otros gastos planteamos una modificación no en su cuantía sino en el modo en que se proyecta su ejecución. Tal es el caso de la infinidad de subvenciones nominativas que se recogen en el Presupuesto, para las que instamos su transformación en convocatorias abiertas en concurrencia competitiva. Esta transformación la instamos en concreto para:
La inmensa mayoría de subvenciones a conceder de forma directa a entidades sin ánimo de lucro, que se repartirán buena parte de las mismas de otro modo, aumentando incluso su cuantía. Se plantea respecto a un presupuesto de 600.000,00€.
Las subvenciones nominativas previstas en dos aplicaciones presupuestarias (una de gasto corriente, cap. 4, y otra de inversión, cap. 7) para los Ayuntamientos. Se plantea respecto a un presupuesto de 278.263,00€.
El Plan de Apoyo Municipal se modifica, recogido como subvenciones nominativas, por importe de 8.000.000€ se distribuye al 50% entre empleo e inversión.
Consideramos que el 50% (4.000.000,00€) previsto para inversión ha de destinarse a aumentar el Plan de Cooperación Local, incluyendo no sólo criterios poblacionales, sino también otros como el nivel de cobertura de servicios básicos y la capacidad económica de los distintos municipios.
Por otro lado, el 50% restante ha de mantenerse destinado al empleo municipal, pasando a denominarse este programa como Plan de Apoyo al Empleo Municipal

BLOQUE II. INVERSIÓN Y APOYO MUNICIPAL
ENMIENDA Nº 1. Inversión municipal directa.
Proponemos los siguientes cambios en planes y programas de inversión directa en municipios:
1.- Aumento del Plan Provincial de Cooperación Municipal con 4.000.000€ del importe previsto para inversión en el Plan de Apoyo Municipal, instando a la par su configuración conforme a criterios de reparto que busquen garantizar la prestación homogénea de los servicios esenciales en toda la Provincia.
2.- Transformación del actual Plan de Apoyo Municipal en un Plan de Apoyo al Empleo Municipal, variando la finalidad actual doble en una única modalidad destinada a la creación de empleo, por valor de 4.000.000€.
3.- Apoyo a proyectos locales de Desarrollo Rural. En lugar de introducir una partida de 100.000€ (10-3420A-7620000) para un convenio con el Ayuntamiento de Béjar, proceder a la elaboración de un Plan de impulso económico destinado a proyectos locales en las distintas zonas de la provincia, dotando en el presupuesto aplicaciones presupuestarias con una inversión inicial de 500.000,00€ (400.000,00€ adicionales), sin perjuicio de su posterior ampliación con posibles remanentes de tesorería.
4.- Reiteramos la necesidad de ampliar la dotación de la Caja de Cooperación Local, para la concesión de préstamos a bajo interés a los municipios con necesidades acuciantes. En un principio, establecemos esta ampliación en 300.000,00 €, sin perjuicio de su posterior ampliación con posibles remanentes de tesorería.
5.- Plan de Depuración de Aguas Residuales, destinados a los municipios con un presupuesto inicial de 500.000€.
6.- Ampliar la dotación de la aplicación presupuestaria destinada a Renovación de Redes de Agua (con un crédito inicial de 200,00€), para dotarlo con 500.000€ adicionales.
7.- Creación de un Plan de Gestión de Residuos que financie la implantación de Puntos Limpios en municipios, muladares, etc., con una dotación inicial de 150.000€.
8.- Creación de un Plan de Acceso a Internet y Modernización Tecnológica para los municipios de la Provincia, con una dotación inicial de 150.000€.
9.- Ampliación de la línea de subvenciones a municipios para la adecuación de infraestructuras agrícolas y ganaderas en fincas de titularidad municipal, con una dotación adicional de 50.000€, para llegar a 185.000€
10.- Subvenciones a municipios para labores contra incendios y limpieza de los montes propiedad de los ayuntamientos de la provincia, con una dotación de 120.000€.

ENMIENDA Nº 2. Asistencia a Municipios.
Proponemos el refuerzo del Servicio de Asistencia Técnica y Jurídica a Municipios con dos líneas de actuación:
1.- Incremento de la dotación del Departamento con un crédito adicional de 350.000€.
2.- Implantación de procesos de Transparencia y Modernización, con un crédito de 150.000,00€.
BLOQUE III. DEMOCRACIA Y DERECHOS

ENMIENDA Nº 1. Democracia, Transparencia y Participación.
Planteamos cuatro medidas:
1.- Plan de Medios de Comunicación transparente y equitativo, con el objetivo de mejorar la libertad y pluralidad de la información ofrecida a la opinión pública por parte de los medios de comunicación profesionales, e impedir complicidades y connivencia política. La concesión de cualquier tipo de ayuda municipal a un medio de comunicación privado será pública y transparente, se concederá con información previa y criterios objetivos y en ningún caso debe servir para proyectos no relacionados con la provincia.
Proponemos agrupar el crédito de las distintas aplicaciones presupuestarias relativas a adquisición de prensa, suscripciones a medios informativos, publicidad, propaganda, difusión, etc., que generan pagos a medios de comunicación, y formar con dicho crédito un adecuado plan de medios. Planteamos partir de una dotación inicial de 350.000,00€.
2.- Previsión de subvenciones en régimen competitivo para asociaciones culturales y vecinales, con una dotación de 75.000,00€.
3.- Dotación de un Plan de Memoria Histórica, con un presupuesto de 75.000,00€.
4.- Dotación para implementar la conformación de un presupuesto abierto y mejoras en materia de participación social, con un crédito de 40.000,00€.

ENMIENDA Nº 2. Actuaciones en Carreteras y transportes.
En materia de vías de comunicación y transporte terrestre planteamos cuatro modificaciones:
1.- Creación de un Plan de Carreteras Singulares de interés turístico y ambiental, dotado con 2.000.000€. Dotación de crédito para la mejora de carreteras ubicadas en zonas de interés paisajístico, turístico y medio ambiental con unas peculiaridades a proteger, vías que están integradas en esos paisajes, de tal modo que toda actuación que se realice sobre ellas, aparte de garantizar la seguridad de la vía, debe estar condicionada por el criterio del mínimo impacto visual y el respeto de la tipología constructiva de la zona.
2.- Aumento del Plan Provincial de Carreteras presupuestado, incrementando su presupuesto hasta alcanzar a la cifra de 2.400.000€ (2.000.000€ adicionales), sin perjuicio de las ampliaciones posteriores posibilitadas con la utilización de remanentes.
3.- Apoyo al transporte por carretera de viajeros del medio rural y metropolitano, con una dotación de 100.000,00€.
4.- Mayor apertura del Centro de Limpieza de Vehículos de transporte de ganado ubicado en el Mercado de Ganados, con un presupuesto adicional de 25.000,00€.
5.- Inversiones en señalización de rutas ciclistas seguras y carriles bici, dotación inicial de 50.000€.

ENMIENDA Nº 3. Investigación, desarrollo e innovación en el sector agroalimentario.
Proponemos cinco líneas de fomento del sector I+D+I agroalimentario:
ª.- Propuesta de apoyo a la industrialización de los sectores agrarios de la provincia. Asesoramiento técnico y apoyo promocional a cooperativas de producción agrícola, ganadera y forestal que estén interesadas en transformar sus productos, con una dotación inicial del servicio de 150.000,00€.
2ª.- Creación de un Centro de Investigación y Experimentación en la Finca de Castro-Enríquez: 200.000,00€.
3ª.- Creación de un servicio de extensión agraria comarcal: 250.000,00€.
4ª.- Mejora de la empleabilidad en el sector agrario mediante la coordinación de Ayuntamientos, servicios de empleo, organizaciones agrarias, empresariales y ONGs, incluyendo la implantación de un servicio de sustitución en explotaciones ganaderas: 100.000,00€.
5ª.- Fomento de nuevas producciones y productos agroalimentarios. Promover nuevos desarrollos de variedades agrícolas adaptadas a las condiciones de producción y necesidades de la provincia. Dentro del Centro Experimental Castro- Enríquez, con una dotación de 50.000,00€.
6ª.- Fomento de producciones ecológicas: 50.000,00€
7ª.- Ampliar el catálogo de especies y variedades de semillas objeto de apoyo económico por parte de la diputación para la adquisición por los agricultores, ampliando el presupuesto. Ampliación de la subvención para adquisición de semillas en 30.000,00€.

ENMIENDA Nº 4. Empleo, educación y formación.
Proponemos financiar las siguientes actuaciones:
1.- Formación profesional para el empleo, turismo y medio ambiente: 300.000,00€.
2.- Promoción de lanzaderas de empleo y Erasmus +: 200.000,00€.
3.- Implementación del proyecto “Creando Futuro”, de educación para la participación de jóvenes: 200.000,00€.

ENMIENDA Nº 5. Vivienda rural
Plantemos dos medidas a presupuestar:
1.- Un plan de ayudas para el alquiler/compra de viviendas para pisos tutelados y acompañados en riesgo de exclusión social, con un presupuesto de 244.263,00€.
2.- Ampliar la colaboración con la Junta de Castilla y León en el Programa “Rehabitare”, aportando a tal fin 900.000€ más, hasta llegar a 1 millón de euros.

ENMIENDA Nº 6. Turismo, Cultura y Patrimonio
Proponemos incluir en el Presupuesto las siguientes inversiones adicionales:
1.- Aumentar la dotación a la convocatoria de subvenciones a municipios para recuperación de elementos de interés etnográfico, con un importe de 125.000€.
2.- Especificar una nueva línea de actuación dedicada a la recuperación de vías pecuarias históricas, con un crédito inicial de 50.000,00€.
3.- Promoción de ruta de mercados periódicos municipales, con una dotación inicial de 50.000,00€
4.- Promoción del turismo de autocaravanas, con una dotación inicial de 50.000,00€.
5.- Propuesta de organización de carreras y raids de caballos en la provincia, así como promoción de circuitos de paseo en el marco del plan de turismo, en colaboración con asociaciones, con una dotación inicial de 50.000,00€.
6.- Promoción turismo cinegético y pesca recreativa, con una dotación inicial de 50.000,00€.
7.- Mantenimiento y puesta en valor de pendones concejiles, con una dotación inicial de 35.000,00€.
ENMIENDA Nº 7. Derechos sociales.
Proponemos dotación económica para las siguientes políticas sociales:
1ª.- Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para financiar programas de promoción social: 510.000,00€.
2ª.- Aumentar la financiación de apoyo a proyectos y programas de promoción deportiva de Ayuntamientos y entidades deportivas de la provincia: 100.000,00€.
3ª.- Aumentar el apoyo financiero a programas de conciliación familiar y laboral: 70.000€.
4ª.- Apoyo a las asociaciones de personas mayores para favorecer su dinamización: 70.000,00€.
5ª.- Mayor dotación de aplicaciones presupuestarias destinadas a migrantes y refugiados: 75.000€.
6ª.- Refuerzo de las políticas de prevención y reducción de riesgos por drogas: 45.000,00€.
7ª.- Ampliación de la dotación destinada a campañas de educación ambiental: 30.000,00€.
8ª.- La convocatoria de ayudas a familias que residan en poblaciones de menos de 1000 habitantes por nacimiento y adopción, con un presupuesto de 100.000€.

ANEXO A ENMIENDAS al Presupuesto de 2019

FINANCIACIÓN DISPONIBLE

Ahorro en gastos

Cuantía (€)

Exceso presupuestado en Capítulo I (personal)

5.000.000,00

Exceso presupuestado en Capítulo II (bienes y servicios)

4.000.000,00

Ahorro energía contratación energía eléctrica

78.000,00

Ahorro energía contratación servicio de telecomunicaciones

50.000,00

Arrendamiento local Filmoteca

138.000,00

Estudios y trab. Técnicos Depuración aguas residuales

100.000,00

Arrendamiento locales pruebas selectivas

30.000,00

Atenciones protocolarias

60.000,00

Subtotal

9.456.000,00

Aplicaciones objeto de modificación

Publicidad y medios comunicación (parcial)

350.000,00

Subvenciones directas a entidades sin ánimo de lucro (parcial)

600.000,00

Subvenciones nominativas a Ayuntamientos (parcial)

278.263,00

Plan de Apoyo Municipal (inversiones)

4.000.000,00

Subtotal

5.228.263,00

Mayores ingresos

Gestión del patrimonio

1.000.000,00

Incremento precio matrícula Escuela Tauromaquia

60.000,00

Subtotal

1.060.000,00

Total créditos disponibles…….

15.744.263,00

GASTOS PROPUESTOS

Inversión municipal directa

6.170.000,00

Apoyo a proyectos locales de desarrollo rural

400.000,00

Aumento Planes Provinciales de Cooperación Municipal

4.000.000,00

Ampliación préstamos Caja de Cooperación

300.000,00

Plan Depuración aguas residuales

500.000,00

Plan de sustitución de redes de agua

500.000,00

Nuevo Plan de gestión residuos (puntos Limpios, muladares…)

150.000,00

Nuevo Plan de acceso a internet y modernización tecnológica

150.000,00

Ampliación de subvenciones a mejora infraestructuras agrícolas

50.000,00

Subvenciones a municipios para labores limpieza montes

120.000,00

Asistencia a municipios

500.000,00

Incremento dotación Departamento Asistencia a Municipios

350.000,00

Implantación de procesos de transparencia y modernización

150.000,00

Implantación de nuevos servicios

225.000,00

Servicio de supervisión de la contratación

160.000,00

Inspección general de servicios

65.000,00

Carreteras y transportes

4.175.000,00

Plan Carreteras Singulares interés turístico y ambiental

2.000.000,00

Aumento Plan Provincial de Carreteras

2.000.000,00

Transporte rural y metropolitano

100.000,00

Apertura centro de limpieza de camiones Mercado

25.000,00

Señalización rutas ciclistas y carriles bici

50.000,00

Democracia, transparencia y participación

540.000,00

Plan de Medios de comunicación

350.000,00

Subvenciones competitivas asociaciones culturales y vecinales

75.000,00

Plan de memoria histórica

75.000,00

Presupuesto abierto y otras mejoras

40.000,00

Vivienda

1.144.263,00

Ayuda a alquiler/compra pisos tutelados/compartidos

244.263,00

Mayor cooperación en el programa Rehabitare

900.000,00

Turismo, Cultura y Patrimonio

410.000,00

Aumento subvención municipios elementos etnográfico

125.000,00

Recuperación vías pecuarias

50.000,00

Promoción ruta mercados periódicos municipales

50.000,00

Promoción turismo de autocaravanas

50.000,00

Organización de carreras y circuitos caballos

50.000,00

Puesta en valor de pendones concejiles

35.000,00

Promoción turismo cinegético y pesca recreativa

50.000,00

Empleo, educación y formación

700.000,00

Formación profesional para el empleo turismo y medio ambiente

300.000,00

Lanzaderas de empleo y Erasmus +

200.000,00

Proyecto “Creando Futuro” educación participación jóvenes

200.000,00

I+d+i agrolimentario

830.000,00

Apoyo a la industrialización de los sectores agrarios

150.000,00

Centro investigación y experimentación

200.000,00

Servicio extensión agraria comarcal

250.000,00

Mejora empleabilidad agraria y servicio sustitución ganaderos

100.000,00

Fomento nuevas producciones y productos agroalimentarios

50.000,00

Fomento producciones ecológicas

50.000,00

Ampliación de la subvención para adquisición de semillas

30.000,00

Más inversión en derechos sociales

1.000.000,00

Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro Promoción social

510.000,00

Aumento de subvenciones en promoción deportiva

100.000,00

Programas Conciliación Familiar y laboral

70.000,00

Dinamización de mayores

70.000,00

Atención a migrantes y refugiados

75.000,00

Refuerzo políticas prevención y reducción riesgos drogas

45.000,00

Campañas de educación ambiental

30.000,00

Ayudas a nacimiento y adopción

100.000,00

Otros

50.000,00

Plan participativo de RRHH

50.000,00

Total gasto de medidas propuestas……….

15.744.263,00

 

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